Job Description
Acerca del rol
En Treinta, estamos en búsqueda de un Auditor Interno que lidere la implementación y ejecución de nuestros procesos de auditoría interna, garantizando altos estándares de control, transparencia y cumplimiento normativo.
Este rol es clave para fortalecer nuestros controles internos, asegurando que la empresa mantenga prácticas sólidas de gestión financiera, cumplimiento regulatorio y mitigación de riesgos. La persona ideal es curiosa, analítica, con sólidos principios éticos, y dispuesta a aprender y adaptarse a la dinámica de una startup en crecimiento.
Responsabilidades
- Diseñar, implementar y liderar procesos de auditoría interna en Treinta, alineados con las mejores prácticas y regulaciones aplicables.
- Verificar que los controles creados, asociadas a las actividades de la compañía estén bien definidos, sean apropiados y mejoren permanentemente.
- Velar por el cumplimiento de las leyes normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de cumplimiento de la organización, haciendo las recomendaciones necesarias para el efecto.
- Evaluar los controles internos en áreas clave como finanzas, contabilidad, operaciones y cumplimiento, identificando riesgos y proponiendo mejoras.
- Coordinar y ejecutar auditorías internas periódicas para asegurar la integridad de la información financiera y operativa, particularmente en el manejo de recursos, bienes y sistemas de información de la compañía
- Elaborar informes detallados con hallazgos, recomendaciones y planes de acción para mitigar riesgos detectados.
- Asegurar el cumplimiento normativo en todas las jurisdicciones en las que operamos, anticipando cambios regulatorios que puedan impactar a la empresa.
- Colaborar con auditores externos y otras áreas de la compañía para facilitar revisiones, validaciones y la implementación de mejores prácticas.
- Desarrollar programas de formación interna para fortalecer la cultura de control y cumplimiento dentro de la organización.
- Proponer mejoras en los procesos internos para garantizar mayor eficiencia, transparencia y control en las operaciones de Treinta.
Requisitos
- Formación: Profesional en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Finanzas, Auditoría o áreas afines.
- Experiencia: Mínimo 4-5 años liderando procesos de auditoría interna en empresas de tecnología, startups o industrias con fuerte regulación.
- Experiencia en startups o entornos dinámicos, con capacidad de estructurar procesos desde cero.
- Conocimientos Específicos:
- Auditoría Financiera y Normativa:
- Aplicación de NIIF en tecnología, fintech y comercio, incluyendo ingresos diferidos, licencias de software y activos intangibles.
- Regulaciones contables y fiscales en Colombia y LATAM (Estatuto Tributario, Ley 222 de 1995, SFC).
- Análisis de apalancamiento financiero y operativo, financiamiento corporativo y riesgos asociados.
- Auditoría de pagos a crédito a proveedores, gestión de cuentas por pagar y conciliaciones.
- Auditoría de Procesos Operativos y Logística:
- Control de inventarios, recepción, almacenamiento y distribución, optimizando costos y reduciendo riesgos de fraude.
- Supervisión de compras, cadena de suministro y cumplimiento contractual.
- Aplicación de metodologías de riesgo y control interno (COSO, ISO 31000) en operaciones.
- Auditoría en Tecnología y Fintech:
- Evaluación de procesos tecnológicos y fintech, cumplimiento de normativas de gestión de datos, seguridad de la información (ISO 27001), Ley de Habeas Data y regulación fintech.
- Cumplimiento normativo en pagos digitales, PCI-DSS (seguridad en transacciones) y protección de datos personales.
- Herramientas y Metodologías de Auditoría:
- Aplicación de NIIF en tecnología, fintech y comercio, incluyendo ingresos diferidos, licencias de software y activos intangibles.
- Regulaciones contables y fiscales en Colombia y LATAM
- Supervisión de compras, cadena de suministro y cumplimiento contractual.
- Aplicación de metodologías de riesgo y control interno (COSO, ISO 31000) en operaciones.
- Auditoría de pagos a crédito a proveedores, gestión de cuentas por pagar y conciliaciones.
- Manejo de ERP y software contable (SIIGO).
- Uso de herramientas de análisis de datos y auditoría (ACL, IDEA, Power BI, SQL, Python).
- Habilidades Clave:
- Pensamiento crítico y capacidad analítica para evaluar riesgos y generar soluciones prácticas.
- Alta ética profesional y criterio sólido en la toma de decisiones.
- Proactividad y autonomía para estructurar y liderar procesos de auditoría.
- Capacidad para adaptarse a un entorno dinámico y en constante evolución.
- Habilidades de comunicación efectiva para interactuar con equipos multidisciplinarios y niveles directivos.
Si eres una persona apasionada por la auditoría interna, con visión estratégica, principios éticos sólidos y experiencia en startups o empresas en crecimiento, queremos conocerte. ¡Únete a Treinta y ayúdanos a fortalecer nuestro control interno y cumplimiento corporativo!